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[Bug 702292] Re: Cuenta 551 no aparece correctamente en el balance

 

Antes de nada: Perdonad por haber tardado tanto en responder a este bug,
no lo había visto hasta ahora (gracias a Alberto que me avisó).

Eduardo, las plantillas se han creado en base a los modelos del registro mercantil para un plan de cuentas base (PGCE/PGCE PYMES), en el cual la cuenta 551 no está desglosada, y por tanto no es posible "separar los saldos (se entiende de las subcuentas) por naturaleza deudora o acreedora" a priori.
Por ello se optó por una solución de compromiso, llevando al activo sólo el haber de esa cuenta y a al pasivo sólo el crédito. Es decir, en teoría si la cuenta 551 sólo tiene una naturaleza no debería haber problema. Por supuesto, en cuanto dividimos la 551 en subcuentas lo anterior no es válido, pero la solución es tan simple como editar la casilla correspondiente de la plantilla para adaptarla a nuestras subcuentas (es decir sustituir las referencias a la 551, por referencias a la subcuenta que corresponda).

Entiendo que lo que pretendes con el parche es añadir un método de
cálculo adicional (a 'balance', 'debit' y 'credit' actualmente
soportados) que recorra las subcuentas y sume sólo aquellas cuyo saldo
sea de una naturaleza determinada. En principio no me parece una mala
idea, pero todavía no he probado el código.

Por desgracia no tengo ninguna base de datos de ejemplo con la cuenta
551 desglosada para hacer pruebas, así que: Eduardo, Pachu, ¿nos
podríais indicar como tenéis desglosada la cuenta 551 (indicando a
"groso modo" el debe/haber de dichas subcuentas) y cual es el resultado
teórico que debería aparecer en el pasivo/activo del informe?

-- 
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https://bugs.launchpad.net/bugs/702292

Title:
  Cuenta 551 no aparece correctamente en el balance

Status in OpenERP Spanish Localization Project:
  New

Bug description:
  La cuenta 551 me descuadra el balance de cierre de la empresa. El bug
  fix para el #555849 no es correcto en mi opinión, puesto que lo que
  separa son las partes deudora y acreedora de cada asiento en las
  cuentas, y lo que indica el PGC es que se separen los saldos (se
  entiende de las subcuentas) por naturaleza deudora o acreedora  y se
  coloquen las sumas correspondientes en el activo corriente o pasivo
  corriente, respectivamente. Adjunto un patch que creo que soluciona el
  problema.



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